常德市图书馆2024年度部门决算公开

2025-09-28 16:38 来源:财务科
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第一部分 常德市图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分

常德市图书馆单位概况

一、部门职责

常德市图书馆是承担公共文化服务的重要机构,主要职能包括:

1. 保存人类文化遗产,传承地方文献资源

2. 开展社会教育,提供终身学习平台

3. 传递科学情报,支撑经济社会发展

4. 开发智力资源,促进全民素质提升

5. 负责图书资料的采集、编目、储藏与流通

6. 提供图书资料借阅服务,推动全民阅读

7. 维护图书资料网络系统,建设数字图书馆

8. 开展图书馆学研究和图书情报学研究

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市图书馆单位内设机构包括:本单位内设科室7个,所属事业单位0个

内设科室分别是:办公室、文献采编部、公共服务部、 图书流转部、特种文献部、 城市书房晓岛社区分馆、城市书房河街社区分馆。

所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。常德市图书馆单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2024年部门决算编制范围的为常德市图书馆单位本级。

第二部分    部门决算表

                                     收入支出决算总表                             公开01

部门:常德市图书馆                                                                                               单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1083.76

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

740.56

八、其他收入

8

2.63

八、社会保障和就业支出

21

288.47


9


九、住房保障支出

22

57.36

本年收入合计

10

1086.39

本年支出合计

23

1086.39

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

11


                结余分配

24


         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25


总计

13

1086.39

总计

26

1086.39

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


                                                                                                收入决算表                             公开02

部门:常德市图书馆                                                                                                                                                单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1086.39 

1083.76 





2.63 

 207

文化旅游体育与传媒支出

740.56 

737.93 





2.63 

20701

文化和旅游

740.56 

737.93 





2.63 

2070104

 图书馆

740.56 

737.93 





2.63 

 208

 社会保障和就业支出

288.47 

288.47 






 20805

 行政事业单位养老支出

287.13 

287.13 






2080502

 事业单位离退休

198.82 

198.82 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.32

88.32






20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33






2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33






221

住房保障支出

57.36

57.36






22102

住房改革支出

57.36

57.36






2210201

住房公积金

57.36

57.36






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目


                                                                                                       支出决算表                             公开03

部门:常德市图书馆                                                                                                                                           单位万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1086.39 

996.96 

89.43 




 207

文化旅游体育与传媒支出

740.56 

651.13 

89.43 




20701

文化和旅游

740.56 

651.13 

89.43 




2070104

 图书馆

740.56 

651.13 

89.43 




 208

 社会保障和就业支出

288.47 

288.47 





 20805

 行政事业单位养老支出

287.13 

287.13 





2080502

 事业单位离退休

198.82 

198.82 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.32

88.32





20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33





2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33





221

住房保障支出

57.36

57.36





22102

住房改革支出

57.36

57.36





2210201

住房公积金

57.36

57.36





 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

                                                                     

                            财政拨款收入支出决算总表

                                                                                            公开04

部门:常德市图书馆                                                                                                                        单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1083.76 

一、一般公共服务支出

14





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

15





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

16






4


四、公共安全支出

17






5


五、教育支出

18






6


六、科学技术支出

19






7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

737.93 

737.93 






八、社会保障和就业支出

21

288.47

288.47




8


九、住房保障支出

22

 57.36

57.36 



本年收入合计

9

1083.76 

本年支出合计

23

1086.76 

1083.76



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24





   一般公共预算财政拨款

11



25





     政府性基金预算财政拨款

12



26





   国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

1083.76 

总计

28

1083.76

 1083.76



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                                                                         一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                         公开05

      部门:常德市图书馆                                                                                                                                                                                        单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1083.76

996.96

86.80

 207

文化旅游体育与传媒支出

737.93

651.13

86.80

20701

文化和旅游

737.93

651.13

86.80

2070104

 图书馆

737.93

651.13

86.80

 208

 社会保障和就业支出

288.47

288.47


 20805

 行政事业单位养老支出

287.13

287.13


2080502

 事业单位离退休

198.82

198.82


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.32

88.32


20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


221

住房保障支出

57.36

57.36


22102

住房改革支出

57.36

57.36


2210201

住房公积金

57.36

57.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

 

                                                       一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                      公开06

 部门:   常德市图书馆                                                                                                                                                                                                                         单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

677.33

302

商品和服务支出

120.31

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

176.11

30201

  办公费

11.64

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

0.94

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

203.15

30203

  咨询费


310

资本性支出

0.49

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

109.07

30205

  水费

1.27

31002

  办公设备购置

0.49

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.71

30206

  电费

3.23

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

10.76

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

23.6

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

4.8

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.33

30211

  差旅费

1.43

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

57.36

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

36.73

30213

  维修(护)费

14.3

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

4.33

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

198.82

30215

  会议费

0.09

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.16

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

2.77

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

11

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金

2.94

30229

  福利费

27.05

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

1.65

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

195.88

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

30.02




人员经费合计

876.15

公用经费合计

120.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                                                                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             公开07                                                                                 

部门:常德市图书馆                                                                                                                                                                                     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目


                                                                  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08

部门:常德市图书馆                                                                                                                                                                                        单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

 

                                    财政拨款三公经费支出决算表                       公开09

部门:  常德市图书馆                                                                                                           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.16





0.16

0.16





0.16

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1086.39万元。与上年相比,减少221.76万元,降低16.95%,主要是因为减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。支出总计1086.39万元。与上年相比,减少221.76万元,降低16.95%,主要是因为减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1086.39万元,其中:财政拨款收入1083.76万元,占99.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.63万元,占0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1086.39万元,其中:基本支出996.95万元,占91.77%;项目支出89.43万元,占8.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1083.76万元。与上年相比,减少224.39万元,减少17.15%,主要是因为减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役及军转家属安置2人。财政拨款支出总计1083.76万元。与上年相比,减少224.39万元,降低17.15%,主要是因为减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1083.76万元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少224.39万元,降低17.15%,主要是因为减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1083.76万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出737.93万元,占68.09%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出288.47万元,占26.62%,住房保障支出57.36万元,占5.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1065.07万元,支出决算数为1083.76万元,完成年初预算的101.75%,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为879.95万元,支出决算为737.93万元,完成年初预算的83.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:功能科目调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为198.82万元,完成年初预算的0%,由于本年预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休职工增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为117.52万元,支出决算为88.32万元,完成年初预算的75.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其社会保障和就业支出(项)

年初预算为4.50万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的29.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为63.10万元,支出决算为57.36万元,完成年初预算的90.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了5人,其中:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出996.96万元,其中:

人员经费876.15万元,占基本支出的87.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.81万元,占基本支出的12.12%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的32%;与上年相比减少0.08万元,降低33.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,由于本年预算数为0,无法计算百分比;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,由于上年数为0,无法计算百分比。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费支出。决算数大于(小于)上年数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费支出。2024年度安排因公出国(境)团组,0个,累计0人次,主要包括:无支出0万元,主要用于本单位没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,由于本年数为0,无法计算百分比;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,由于本年数为0,无法计算百分比。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于本年预算数为0,无法计算百分比;与上年相比增加(减少),0万元,增长(降低)0%,由于上年数为0,无法计算百分比。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位无车辆,决算数大于(小于)上年数的主要原因是本单位无车辆。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要是本单位无车辆支出,由于本年预算数为0,无法计算百分比;与上年相比增加(减少)0万元,由于上年数为0,无法计算百分比。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位无车辆。决算数大于(小于)上年数的主要原因是本单位无车辆。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成预算的100%;与上年相比减少0.08万元,降低33.33%。决算数等于预算数的主要原因是本单位合理规划此项资金。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组1个、来宾11人次,主要是临澧县委宣传部到市图书馆考察学习城市书房建设发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,由于本年预算数为0,无法计算百分比。主要原因是:本单位为事业单位,因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.09万元,用于去长沙参加中国图书馆学会关于举办第四届全国图书馆未成年服务论坛的会议,人数1人,内容为全国图书馆未成年服务论坛;开支培训费0.15万元,用于参加2024年全省图书馆馆员基础业务培训,人数3人,内容为图书馆基础理论、文献分类学、文献编目、全民阅读与推广、古籍保护、地方文献收集整理、参考咨询与新技术应用等业务知识学习;2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比,由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于货物支出为零无法计算;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于工程支出金额为零无法计算百分比;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比,由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元。其中,一般公共预算项目0 个0 万元,占一般公共预算支出总额的0%;政府性基金预算项目0 个0 万元,由于政府性基金预算数为0,无法计算百分比;国有资本经营预算项目0个0 万元,由于国有资本经营预算数为0,无法计算百分比;社会保险基金预算项目0 个0 万元,由于社会保险基金预算数为0,无法计算百分比。二是部门评价开展情况。本单位2024年未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本单位2024年未开展事前绩效评估。

(二)绩效评价结果。

一是绩效自评情况。预算执行:全年预算数1065.07万元,执行数1083.75万元,预算完成率101.75%。绩效得分与等级:绩效自评得分99分,评价等级为“优”级。

二是绩效目标完成情况。

1.基础服务扎实推进

读者服务:全年总流通143万余人次,书刊外借21万余册次。

资源建设:新购图书1178册,征订2025年报刊杂志611种。新增读者证1852张。

分馆与流通点建设:在书房、分馆及流通点共上架图书6367册,其中响应“读者点书”413种、1786册。

2.服务网络持续拓展

新建见山书院、市委党校分馆、小林书屋、悦米阅童书分馆4家分馆。

新建社会救助事务中心流通点1个,新建家庭小型图书馆1家。

对分馆、流通点组织调研、回访20次,不断优化服务。

3.阅读活动丰富多彩

全年开展阅读活动329场,参与读者6.65万人次(线下213场,线上116场)。

品牌与特色活动包括:“常悦课堂”28场、“德育课堂”44场、“我心中的图书馆”创意手抄报等展览展播34场、智慧父母家庭教育等公益讲座12场、红色沉浸式阅读体验21场、“七进”阅读推广活动54场。

创新打造“行走柳城”阅读研学活动5期、“四季童读”研读活动4期。

文化志愿服务队开展“七进”活动20次,配送图书杂志25420册。

4.文献与咨询工作深化

征集、分编、著录地方文献531种,1000册。与区县馆互换地方文献111种,215册。

接收余嘉锡后人、丁玲研究学者涂绍钧后人等相关珍贵书物捐赠。

与市委党史研究室共建“史志书架”,获赠地方党史书籍13种、258册。

完成线上全省参考咨询平台咨询服务11174人次,原创专题文献参考咨询栏目服务4914人次,并完成两期参考咨询专刊等编撰工作。

5.数字资源与宣传有效扩充

“云图有声”《龙源电子期刊数据库》等数字资源达43.28TB。

微信公众号全年推送394篇,在省市级媒体平台发表稿件176篇。

6.人员培训与学术研究加强

组织参与线上培训12次、线下培训6次,共培训从业人员1244人次。

自主举办“2024年图书馆业务知识培训班”1期,97人参加。

学会会员发表论文20篇,完成和申报课题6个,获软件著作权4个,在省学会评奖和课题立项中获三等奖5个、成功立项1个。

7.党建与荣誉成果显著

按要求开展支委会、党小组会、党员大会、党课及廉政谈话。

提供红色剧本沉浸式阅读体验活动服务21场,开展党员志愿服务66次。

全年荣获包括“湖南省文化和旅游系统改革创新优秀案例”、“2024年度全国社科工作先进单位”等多项荣誉。

(三)评价结果应用情况。

根据绩效评价结果,在后续预算管理中主要采取了以下措施:

1.保障重点需求:结合单位发展需求与财力状况,在2025年预算中对此前绩效优良的核心职能活动予以优先足额保障,确保资金及时到位。

2.优化支出结构:结合年度工作的轻重缓急,合理安排预算,优先保障与核心职能关联度高的内容,确保资源投入的效率和效果。

总的来说,常德市图书馆在2024年高效使用了财政资金,并全面甚至超额完成了各项绩效目标,公共服务效能持续提升。

第四部分    名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件 

2024年度常德市图书馆部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源;保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书馆学研究和图书情报学。

2.机构情况

2024年本单位设有五部二室,即办公室、文献采编部、公共服务部、图书流转部、特种文献部、城市书房晓岛社区分馆、城市书房河街分馆。

3.人员情况

2024年本单位年末实有人数37人,比上年减少了5人。人员变化的主要原因是:调出4人,退休3人,退役士官及军转家属安置2人。

4. 财务情况

2024年,年初预算1065.07万元,本年收入1086.39万元,全年总支出为1086.39万元。基本支出996.95万元,其中,工资福利支出为677.33万元,商品和服务支出为120.80万元,对个人和家庭的补助支出为198.82万元;项目支出为89.43万元。

5. 绩效目标

丰富群众文化生活、促进精神文明建设,为广大市民提供了一个文化共享的良好平台,为建设书香常德贡献图书馆力量。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本单位基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项阅读推广活动、读者服务等任务而发生的各项支出。本年基本支出996.95万元,其中:

(1)工资福利支出为876.15元,占基本支出的87.88%,其中:工资福利支出为677.33万元,对个人和家庭的补助支出为198.82万元。

(2)商品和服务支出为120.8万元,占基本支出的12.12%,用于我馆正常基本运行而发生的费用,包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、差旅费、培训费、会议费、物业管理费、维修费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

项目支出为89.43万元,其中公共数字文化建设智慧图书馆和公共文化云--“知识资源细颗粒度建设和标签标引项目”16.8万元;购书经费10.00万元;免费开放补助60.00万元;其他支出2.63万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1. 全年总流通143万余人次,书刊外借21万余册次;

2. 新购图书1178册,征订2025年报刊杂志611种;

3. 书房、分馆及流通点共上架图书6367册,其中读者点书413种、1786册;

4. 新增读者证1852张;

5. 新建见山书院、市委党校分馆、小林书屋、悦米阅童书分馆4家、新建社会救助事务中心流通点1个,新建家庭小型图书馆1家,对分馆、流通点组织调研、回访20次,不断扩大阅读服务矩阵,深化服务质量,为读者提供更加丰富、多样化的阅读资源和服务内容;

6. 全年在全市范围内广泛开展阅读活动329场,参与读者多达6.65万人次。其中:线下活动213场、线上活动116场。常悦课堂28场,德育课堂44场,“我心中的图书馆”创意手抄报等展览展播34场,智慧父母家庭教育等公益讲座12场,红色沉浸式阅读体验21场,“七进”阅读推广活动54场,举办“影视展播”“常图视野”、线上展览30次,创新打造“行走柳城”阅读研学活动5期,“四季童读”研读活动4期,文化志愿服务队走进社区、机关、学校、乡村开展“七进”活动20次,配送图书杂志25420册(图书9720册,流转置换3200册,杂志12500册);

7. 全年完成征集和分编、著录地方文献531种,1000册。与区县馆进行互换地方文献书籍资料111种,215册,今年还收到了目录学家余嘉锡后人、丁玲研究学者涂绍钧后人等的相关书物捐赠。与市委党史研究室共建立“史志书架”,获赠地方党史书籍13种、258册。规范参考咨询工作的值班人员时间和回复数量,延展参考咨询工作的深度,完成线上全省参考咨询平台咨询服务11174人次。线上原创专题文献参考咨询栏目服务4914人次,并完成两期参考咨询专刊、湖湘文库书目、馆史的初稿和资料整理;

8. 全年组织参与线上培训12次,线下培训6次,共培训从业人员1244人次,进一步开阔了视野,为事业发展储备了人才力量。其中自主举办线下“2024年图书馆业务知识培训班”1期,邀请省内专家邹序明、文庭孝来常为会员讲课,97名人员参加了培训学习,有效提升了从业人员的专业素养。积极搭建学术交流平台,全年学会会员共发表论文20篇(其中4篇国家级、16篇省级)、完成和申报课题6个(2个省级、1个市级、3个校级)、发表软件著作权4个(国家级);在省学会第十三届学术成果评奖和2024年专业课题立项申报活动中获得三等奖5个和课题成功立项1个;

9. 数字资源不断扩充,数字化阅读活动有声有色,“云图有声”《龙源电子期刊数据库》等数字资源达43.28TB,通过“互联网+阅读”模式,积极推动公共文化服务均衡化发展。全年利用微信公众号、网站等平台,积极宣传馆情动态、活动动态、新书好书推荐等,在微信公众号上共推送394篇。在各大媒体进行广泛报道,湖南机关党建、常德日报、常德晚报、市文明网等省市级媒体平台上发表各类稿件176篇;

10. 全年召开支委会13次、党小组会26次、党员大会4次,支部书记上党课2次,党员上“微党课”22人次,开展“清廉家风”分享活动2次,廉政谈话90次。接收预备党员1名,确定发展对象2名。全市企事业单位提供红色剧本沉浸式阅读体验活动服务21场。与社会党建太初太极拳协会开展互学互促活动2次,加强了支部间的交流学习,并组织志愿服务送太极拳课堂及阅读活动进社区。全年共开展党员志愿服务66次,开展青年读书会活动4期,在全市文旅广体系统“学用新思想 奋进新征程”微党课比赛中,2名参赛党员分别获得一等奖、二等奖;在“常德文旅我代言”全市导游讲解员大赛中,2名参赛选手均获优秀奖,

一年来,我馆荣获多项荣誉:“构筑全民阅读‘灯塔’为书香常德建设赋能”项目获得湖南省文化和旅游系统改革创新优秀案例,在“促进阅读教育。关爱青少年成长——庆祝新中国成立75周年”主题征文活动中被湖南省文化和旅游厅授予优秀组织奖,被全国大中城市社科联工作会议主席团授予“2024年度全国社科工作先进单位”称号;被常德市社会救助事务中心评为“同心护童·守护未来”常德市未成年人保护项目志愿服务爱心单位;被常德市社会福利院授予“情暖重阳 相伴久久”公益活动荣誉证书;荣获2024年度市直文旅广体系统工作考核先进单位、2024年市直文旅广体系统基层党组织双述双评优秀等级,2024年青年读书会优秀组织单位,“寻找最美阅读追梦人”被评为常德市最佳志愿服务项目,“常德文旅我代言”全市导游、讲解员大赛中荣获优秀组织奖,常德市图书馆学会被评为市级社科类社会组织“优秀单位”。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

完成年度指标值

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在主管局网站上公开

十、其他需要说明的情况


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