目 录
第一部分:2025年单位预算说明
一、常德市文化馆基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、常德市文化馆收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2025年单位预算公开表
第一部分:2025年常德市文化馆预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
常德市文化馆是常德市人民政府设立的公益性事业单位,是指导全市群众文化工作的业务部门,面向市民百姓的开放性公共文化设施。主要职能有:
1.举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。
2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。
3.组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。
4.收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。
5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。
6.指导县市区文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为县市区文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向县市区文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。
7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。
8.开展对外民间文化交流。
(二)机构设置
根据市委编办核定,市文化馆内设科室10个,所属事业单位0个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设部室分别是馆长室、综合办公室、财务室、数字化服务中心、非物质文化遗产保护中心、艺术创作调研部、艺术活动部、艺术辅导部、艺术拓展部、场馆部、张锡良工作室。本单位无下属单位。
二、部门预算单位构成
我馆无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为常德市文化馆本级。
三、单位收支总体情况
2025年单位预算即常德市文化馆本级预算。收入包括一般公共预算、上级单位补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市文化馆归口管理使用的事业运行专项资金;主要涉及群众文化、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金。
2025年市文化馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2025年年初收入预算数1267.47万元,其中,一般公共预算拨款1232.7万元(经费拨款1202.47万元,纳入预算管理的非税收入拨款35万元);上级财政补助收入30万元(一般公共预算补助30万元);政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少40.29万元,下降3.08%,主要是经费拨款减少40.29万元,主要原因是人员调出人员经费减少人员经费28.39万元、减少公用经费5.6万元、减少项目经费6.3万元。
(二)支出预算。2025年年初支出预算数1267.47万元,其中,基本支出955.67万元,项目支出311.80万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1127.03万元,社会保障和就业支出80.11万元,住房保障支出60.33万元。2025年支出预算较上年减少40.29万元,下降3.08%,主要是人员经费减少28.39万元、公用经费减少5.6万元、项目支出减少6.3万元,主要原因是人员调出人员经费、人头减少,并按照文件要求压减项目经费。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入1267.47万元,支出1267.47万元,包括:文化旅游体育与传媒支出1127.03万元,占88.92%;社会保障和就业支出80.11万元,占6.32%;住房保障支出60.33万元,占4.76%;。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少40.29万元,下降3.08%,主要是人员经费减少28.39万元、公用经费减少5.6万元、项目支出减少6.3万元,主要原因是人员调出人员经费、人头减少,并按照文件要求压减项目经费。具体安排情况如下:
(一)基本支出:市文化馆2025年一般公共预算基本支出年初预算数为955.67万元,其中:人员经费839.67万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;;公用经费116万元,包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:市文化馆2025年一般公共预算项目支出年初预算数为311.80万元,其中事业运行经费311.80万元,主要用于非物质文化遗产保护经费、市级非遗传承人资助金、文化馆运行及活动经费、征收成本等方面;事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市文化馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。2025年市文化馆运行经费预算116万元,较上年预算减少5.6万元,下降4.61%。其减少原因为严格落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出,人员调动人头经费减少。
(二)“三公”经费预算情况。2025年市文化馆“三公”经费预算数为0.50万元,其中:公务接待费0.50万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2025年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况。2025年市文化馆培训费预算1万元,1.拟开展文化馆事业单位工作人员培训,人数约100人次; 拟举办活动经费预算57万元,1.书法名家工作室展览活动;2. 书法名家工作室对外艺术创作交流活动;3.基层文艺创作作品推广活动;4.跨地区文化交流活动;5.美术书法摄影展活动;6.歌词、歌曲、舞蹈、曲艺(小戏小品)、美术书法摄影创作笔会及创作采风活动;7.举办“文化和自然遗产日”系列活动。
(四)政府采购情况。2025年市文化馆政府采购预算总额57万元,其中:货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算57万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1267.47万元,其中,基本支出955.67万元,项目支出311.80万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年单位预算公开表
注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。