常德市图书馆2025年单位预算公开

2025-01-27 09:19 来源:财务科
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第一部分:2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2025年单位预算公开表


第一部分:2025年单位预算说明 

一、单位基本概况

(一)职能职责

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源,促进全民阅读;保存借阅图书资料、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书馆学研究。

(二)机构设置

根据市委编办核定,市图书馆内设科室8个,所属事业单位0个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、文献采编部、公共服务部、图书流转部、特种文献部、城市书房晓岛分馆、城市书房河街分馆。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为常德市图书馆本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即图书馆本级预算。收入包括经费拨款、上级财政补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市图书馆归口管理使用的事业运行类专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市图书馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2025年年初收入预算数1120.57万元,其中,一般公共预算拨款1120.57万元(经费拨款1090.57万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,上级财政补助收入30万元);政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加55.5万元,增长5.21%,主要是经费拨款增加55.5万元,主要原因是项目经费增加。

(二)支出预算。2025年年初支出预算数1120.57万元,其中,基本支出940.57万元,项目支出180万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出776.18万元,社会保障和就业支出288.44万元,住房保障支出55.95万元。2025年支出预算较上年增加55.5万元,增长5.21%,主要是人员经费减少63.97万元,主要原因是调出4人,退休3人,军转及军转家属安置2人。公用经费减少0.53万元,严格落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出。项目支出增加120万元,主要原因是加固维修工程完工新馆开放后维持场馆正常运转。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1120.57万元,支出1120.57万元,包括:文化旅游体育与传媒支出776.18万元,占69.26%;社会保障和就业支出288.44万元,占25.74%;住房保障支出55.95万元,占5%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加55.5万元,增长5.21%,主要是人员经费减少63.97万元,主要原因是调出4人,退休3人,军转及军转家属安置2人。公用经费减少0.53万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出。项目支出增加120万元,主要原因是加固维修工程完工新馆开放后维持场馆正常运转。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市图书馆2025年一般公共预算基本支出年初预算数为940.57万元,其中:人员经费815.2万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费125.37万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:市图书馆2025年一般公共预算项目支出年初预算数为180万元,其中事业运行经费180万元,主要用于免费开放和购置图书等场馆正常运转方面;事业发展专项0万元,主要用于0等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市图书馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。2025年市图书馆运行经费预算125.37万元,较上年预算减少0.53万元,下降0.4%。其减少原因为严格落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算情况。2025年市图书馆“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年增加0.5万元,增长1%。其增加原因是开馆前后为上级部门、兄弟单位检查、学习交流做准备。

(三)一般性支出情况。2025年市图书馆会议费预算0.1万元,拟召开2025年全市公共图书馆馆长联席会议1次,人数约30人次,主要包含公共图书馆馆长联席会等内容;培训费预算2.22万元,拟开展事业单位继续教育培训2次,人数约74人次,主要内容为事业单位在职工作人员继续教育培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2025年市图书馆政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,市图书馆共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆,其中,0车辆0台。

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1120.57万元,其中,基本支出940.57万元,项目支出180万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

 

第二部分 2025年单位预算公开表

    常德图书馆2025年单位预算公开表.xlsx 

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。

 


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