常德市图书馆2023年度部门决算公开

2024-09-03 16:29 来源:财务科
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目录

第一部分 常德市图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

常德市图书馆单位概况

一、部门职责

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源;保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市图书馆单位内设机构包括:本单位内设科室8个,所属事业单位0个

 内设科室分别是:办公室、财务室、文献采编部、公共服务部、图书流转部、特种文献部,馆外设有城市书房晓岛社区分馆、城市书房河街分馆。

所属事业单位分别是:无

(二)决算单位构成。常德市图书馆单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2023年部门决算编制范围的为常德市图书馆单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:常德市图书馆




单位:万元

收入

支出


   

行次

决算数

   

行次

决算数


   


1

   


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

1308.15

一、一般公共服务支出

14



二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17



五、事业收入

5


五、教育支出

18



六、经营收入

6


六、科学技术支出

19



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

997.43


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

21

245.21



9


九、住房保障支出

22

65.51


本年收入合计

10

1308.15

本年支出合计

23

1308.15


    使用非财政拨款结余(含专用结余)

11


                结余分配

24



         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25



总计

13

1308.15

总计

26

1308.15


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 

 

收入决算表










公开02

部门:

常德市图书馆 







单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1308.15 

1308.15  






 207

 文化旅游体育与传媒支出

997.43

997.43






20701

 文化和旅游

997.43 

997.43 






2070104

 图书馆

997.43 

997.43 






 208

 社会保障和就业支出

245.21 

245.21 






 20805

 行政事业单位养老支出

243.20 

243.20 






2080502

 事业单位离退休

169.40 

169.40 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.80

73.80






20899

其他社会保障和就业支出

2.01

2.01






2089999

其他社会保障和就业支出

2.01

2.01






221

住房保障支出

65.51

65.51






22102

住房改革支出

65.51

65.51






2210201

住房公积金

65.51

65.51






注: 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。

支出决算表









公开03表

部门:


常德市图书馆 






单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1308.15 

1050.60 

257.55 




 207

 文化旅游体育与传媒支出

997.43

739.88 

257.55 




20701

 文化和旅游

997.43 

739.88 

257.55 




2070104

 图书馆

997.43 

739.88

257.55 




 208

 社会保障和就业支出

245.21 

245.21 





 20805

 行政事业单位养老支出

243.20 

243.20 





2080502

 事业单位离退休

169.40 

169.40 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.80

73.80





20899

其他社会保障和就业支出

2.01

2.01





2089999

其他社会保障和就业支出

2.01

2.01





221

住房保障支出

65.51

65.51





22102

住房改革支出

65.51

65.51





2210201

住房公积金

65.51

65.51





注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

   

财政拨款收入支出决算总表









部门:常德市图书馆








收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1308.15 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16




三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

997.43

997.43



8


八、社会保障和就业支出

22

245.21

245.21





九、住房保障支出

23

65.51

65.51


本年收入合计

9

1308.15 

本年支出合计

24

1308.15

1308.15


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

25




   一般公共预算财政拨款

11



26




     政府性基金预算财政拨款

12



27




      国有资本经营预算财政拨款

13



28




总计

14

1308.15 

总计

29

 1308.15

1308.15 


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

                                                 一般公共预算财政拨款支出决算表

   部门:常德市图书馆                                                                                                                                                                                           公开05

                                                                                                                                                                                                                                      单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1308.15 

1050.60 

257.55 

 207

 文化旅游体育与传媒支出

997.43

739.88 

257.55 

20701

 文化和旅游

997.43 

739.88 

257.55 

2070104

 图书馆

997.43 

739.88

257.55 

 208

 社会保障和就业支出

245.21 

245.21 

257.55 

 20805

 行政事业单位养老支出

243.20 

243.20 


2080502

 事业单位离退休

169.40 

169.40 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.80

73.80


20899

其他社会保障和就业支出

2.01

2.01


2089999

其他社会保障和就业支出

2.01

2.01


221

住房保障支出

65.51

65.51


22102

住房改革支出

65.51

65.51


2210201

住房公积金

65.51

65.51


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:常德市图书馆                                                                                                                                                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

789.41 7789.42789.4

302

商品和服务支出

91.79

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

202.47

30201

  办公费

 5.46

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

1.00

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

227.68

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

144.96

30205

  水费

0.57

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

73.80

30206

  电费

 2.43

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 8.00

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

26.54

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 7.80

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

2.01

30211

  差旅费

 1.74

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

65.51

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

40.98

30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 4.46

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

169.40169.39

30215

  会议费

0.07

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 1.22

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

92.09

30217

  公务接待费

 0.24

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.4 

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

12.80

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金

 2.55

30229

  福利费

25.74

39909

  经常性赠与 


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

 1.15

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

74.76

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

24.17




人员经费合计

958.81

公用经费合计

 91.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表


部门:


常德市图书馆






单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计










我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据















































注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 





国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:常德市图书馆





单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计





我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


























注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:

常德市图书馆










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.24





0.24

0.24





0.24

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径,非往年的一般公共预算财政拨款口径。


    第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1308.15万元。与上年相比,减少213.75万元,减少14.04%,主要是因为上级部门压减开支。支出总计1308.15万元。与上年相比,减少213.75万元,减少14.04%,主要是因为单位进行节约开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1308.15万元,其中:财政拨款收入1308.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1308.15万元,其中:基本支出1050.60万元,占80.31%;项目支出257.55万元,占19.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1308.15万元,与上年相比,减少213.17万元,减少14.01%,主要是因为上级部门压减开支。财政拨款支出总计1308.15元。与上年相比,减少213.17万元,减少14.01%,主要是因为单位进行节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1308.15万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少213.17万元,减少14.01%,主要是因为节约开支。                   

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

2023年度财政拨款支出1308.15万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出997.43万元,占76.25%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出245.21万元,占18.74%,住房保障支出65.51,占5.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1092.95万元,支出决算数为1308.15万元,完成年初预算的119.68%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为880.48万元,支出决算为997.43万元,完成年初预算的113.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人员经费和项目经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为52.00万元,支出决算为169.40万元,完成年初预算的325.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休职工增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为86.71万元,支出决算为73.80万元,完成年初预算的85.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工退休增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其社会保障和就业支出(项)

年初预算为4.92万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的40.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工退休增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为68.84万元,支出决算为65.51万元,完成年初预算的95.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工退休增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1050.60万元,其中:

人员经费958.81万元,占基本支出的91.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.79万元,占基本支出的8.74%,办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位合理规划此项资金,与上年相比增加0.24万元,增长100%,增长的主要原因是迎接第七次全国县级以上公共图书馆实地评估检查。

其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于本年预算数为0,无法计算百分比,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,由于本年数为0,无法计算百分比,减少(增长)的主要原因是本单位没有因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0.24万元,支出决算0.24万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位合理规划此项资金,与上年相比增加0.24万元,增长100%,增长的主要原因是迎接第七次全国县级以上公共图书馆实地评估检查。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于本年预算数为0,无法计算百分比,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位未购置公务用车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,由于本年数为0,无法计算百分比,减少(增长)的主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于本年预算数为0,无法计算百分比,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位无车辆,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%由于本年数为0,无法计算百分比,减少(增长)的主要原因是本单位无车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.24万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无支出0万元,主要用于,无此项经费支出

2、公务接待费支出决算为0.24万元,全年共接待来访团组1个、来宾17人次,主要是迎接第七次全国县以上公共图书馆实地评估检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无此项经费支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,由于本年预算数为0,无法计算百分比。主要原因是:本单位为事业单位,因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.07万元,用于召开2023年全市公共图书馆馆长联席会议,人数18人,内容为深入贯彻党的二十大和全国两会精神,加强全市公共图书馆交流与合作,促进全市图书馆事业高质量发展;开支培训费1.22万元,用于开展在职人员业务培训、事业单位继续教育培训,人数47人,内容为提升图书馆员专业知识水平和业务技能,促进图书馆人才队伍建设;主要是2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于本年采购数为0,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比,由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于货物支出为零无法计算;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于工程支出金额为零无法计算百分比;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比,由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

1、强化党建引领,打造高质量发展红色引擎。积极探索党建与业务深度融合的发展路径,锻造充满活力的“四强”党支部。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“主课”,推动党员作为“领学员”上“微党课”,在真学真用中提高理论转化力。全年共召开支委会16次、党小组会24次、党员大会6次、上党课暨“微党课”28次,开展党员志愿服务活动31次,进行党支部谈心谈话88次,共发展中国共产党党员2名,确定中共预备党员1名,所选培的青年党员在参加局系统“学用新思想 奋进新征程”微党课比赛中获得三等奖,扎实开展“青年读书会”4次,在城市书房增设“复兴文库”、清廉主题等图书专架,引进“红色剧本杀”新型活动元素,推进党的二十大精神和主题教育落地生根。

2、做优谋篇布局,构建书香常德阅读高地。图书馆在加固维修工程闭馆期间,构建以城市书房、分馆及流通点为一体的阅读文化阵地,免费开放不停,流转服务不止,延长开放时长、拓展服务范围、加快流转效率,打造“书香常德”新文化地标,尽最大程度满足读者阅读需求。全年总流通142.22万余人次,书刊外借19.82万余册次,共采购新书24489册,上架图书20205册,收集读者点书566种、共计2752册,新增读者证2778张。新建市总工会分馆、城市书房江南分馆、翦伯赞故居分馆、丹洲分馆共4家,在常德市规划展示馆、市司法局等地新建流通点共7个,新建家庭小型图书馆2家(截至目前共8家),不断扩大阅读服务矩阵,为读者提供更加丰富、多样化的阅读资源和服务。

3、持续深耕细作,奏响喜闻乐见阅读品牌。线下线上齐发力,馆内馆外展风采,阅读活动走进千家万户。全年开展阅读活动共318场,参与人次达57000余人次,开展有常悦课堂43场、德育课堂66场、举办“影视展播”及“常图视野”及线上展览17次、“恒大华府家庭小型图书馆”开展读书活动38次,线上活动以微信公众号为载体,倾力打造“阅享领读·悦故事”、线上故事绘等主题活动,开展线上活动125场。“玉兔献瑞闹元宵猜灯谜活动”“国潮故事会迎端午”等节日文化活动取得良好成效;为迎接4·23世界读书日的到来,以“滋养民族心灵,培育文化自信”为主题开展“读城·书香常德”系列活动,通过线上、线下等方式,开展国潮故事剧、展览、文艺汇演、讲座、非遗手工、经典诵读、读书会等精彩活动;思政教育品牌一年一主题,继“图书馆里学党史”“图书馆里话清风”后,今年特推出“图书馆里学党的二十大精神”特色主题活动,活动内容涵盖专题书目推荐、红色影视展、红色剧本沉浸阅读体验等点单式服务,接待近30家单位开展“图书馆里学党的二十大精神”等品牌活动共36场,为社会各界开展“红色剧本沉浸阅读体验”活动22场,受到一致好评;率文化志愿服务队走进军队、机关、社区、乡村、学校等阵地开展“七进”活动55次,送出图书及杂志共33426册,主题鲜明、形式多样、内容丰富的阅读品牌响彻全市。

4、传学博采众长,由浅入深做广地方文献。一是广为征集,通过上门征集、读者捐赠、采购等方式,征集分编地方文献1005种、共计2128册,分编工具书151种、共计153册。二是广为共享,为省图书馆、各区县图书馆等捐赠地方文献387册,完成省公共图书馆联合在线咨询平台任务4815人次,非常满意378人次,为流通点、常德日报社精选文献494册,为省政府网站发布《湖南14市州书香文旅路线来了!》一文中提供地方文献4种。三是广为宣传,加强地方文献工作和文献资源的宣传力度,发布《文脉传薪 古籍风雅——常德市图书馆馆藏善本古籍展》线上线下展,在微信公众号上开辟专栏《馆藏地方文献——常德籍中国作家协会会员作品》,年内更新9期,让馆藏文献、常德名家作品“走出去”,有助于更多的人了解和关注地方文献工作,有效提高了地方文献的利用率和影响力。

5、培学提升致用,由点及面做深学会工作。搭建交流和培训平台,及时宣传业界动态、发布研讨培训信息。组织举办了1期线下专业培训班和7次线上培训学习,全市共有250名会员参加培训学习(其中本馆67人次),全面提高了我市从业人员的理论水平、专业素养与管理能力。以推动、引导、服务全民阅读与社科普及为首要任务,先后在各成员馆中创新开展了“读城·书香常德”系列、“江流万古 文润千年”主题晒书等线上线下阅读推广与社科普及活动。完成了汇编资料《图书馆工作》四期的编辑出版,组织会员完成了阅读推广、古籍保护、城市书房建设方面的3篇调研报告,积极推进新时代图书馆学理论研究和图书馆实践探索。

6、稳步提质增效,贯彻落实创文巩卫工作。我馆高度重视文明单位创建工作,严格对标对表,紧密结合实际,以创建促文明,以文明促发展。积极开展“讲文明、树新风”、学雷锋志愿服务、“我们的节日”、道德讲堂等活动,开展丰富多彩的工会活动,组建了网球队、气排球队等工会兴趣活动小组,助力新光社区、金桥社区开展文明城市创文巩卫工作,扎实开展文明社区结对共建活动12次,学雷锋志愿服务总时长达2000多小时,及时回复市长热线投诉24次,将文明创建工作与业务工作深度融合,深化思想道德、社会主义核心价值观、法制等教育,引导馆员进一步内外兼修,培养良好的道德修养、职业素养、服务涵养,显著提升了城市及单位的文明形象。

7、全息同频共振,做活“互联网+”资源建设。数字资源不断扩充,数字化阅读活动有声有色,“云图有声”、《龙源电子期刊数据库》等数字资源达43.28TB,通过“互联网+阅读”模式,积极推动公共文化服务均衡化发展。全年利用微信公众号、网站等平台,积极宣传馆情动态、活动动态、新书好书推荐,在微信公众号上共推送377篇。在各大媒体进行广泛报道,全年在湖南日报、湖南省文明网、湖南机关党建、常德日报等省市级媒体平台上发表各类稿件142篇。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

1、全年总流通人次150.36万余人次,书刊外借册次24.95万余册次。

2、新购图书25618册,征订2024年报刊杂志90种,并为分馆、流通点流转图书33426册。

3、新增办证2778个。

4、从原来的每周64.5小时的开放时长延长至每周开放91小时。

5、全年“读者点书”566种、2752册。

6、全年开展阅读活动共318场,参与人次达57000余人次,开展有常悦课堂43场、德育课堂66场、举办“影视展播”及“常图视野”及线上展览17次、“恒大华府家庭小型图书馆”开展读书活动38次,线上活动以微信公众号为载体,倾力打造“阅享领读·悦故事”、线上故事绘等主题活动,开展线上活动125场。接待近30家单位开展“图书馆里学党的二十大精神”等品牌活动共36场,为社会各界开展“红色剧本沉浸阅读体验”活动22场,受到一致好评。

7、征集分编地方文献1005种、共计2128册,分编工具书151种、共计153册。为省图书馆、各区县图书馆等捐赠地方文献387册,完成省公共图书馆联合在线咨询平台任务4815人次,非常满意378人次,为流通点、常德日报社精选文献494册,为省政府网站发布《湖南14市州书香文旅路线来了!》一文中提供地方文献4种。发布《文脉传薪 古籍风雅——常德市图书馆馆藏善本古籍展》线上线下展,在微信公众号上开辟专栏《馆藏地方文献——常德籍中国作家协会会员作品》,年内更新9期。

8、国家图书馆《2023年度知识资源细颗粒度建设和标签标引项目—常德市地方报纸》建设项目共2期2万条。

9、数字资源达43.28TB。全年利用微信公众号、网站等平台,积极宣传馆情动态、活动动态、新书好书推荐,在微信公众号上共推送377篇。在各大媒体进行广泛报道,全年在湖南日报、湖南省文明网、湖南机关党建、常德日报等省市级媒体平台上发表各类稿件142篇。

10、全年共召开支委会16次、党小组会24次、党员大会6次、上党课暨“微党课”28次,开展党员志愿服务活动31次,进行党支部谈心谈话88次,共发展中国共产党党员2名,确定中共预备党员1名,所选培的青年党员在参加局系统“学用新思想 奋进新征程”微党课比赛中获得三等奖,扎实开展“青年读书会”4次。

(三)存在的问题及原因分析

 1.预算和预算绩效管理

预算绩效结果运用是预算绩效管理工作的依据,是开展一切工作的出发点。我单位按照预算编制要求,在财政局的统一领导下,按时完成了2023年度预算编制工作,强化了预算绩效管理。但还是存在预算编制的科学性不高的问题。

2.资金分配、使用和管理

积极响应财政局号召,过紧日子。重点关注资金使用的结果和产出,注重预算资金的分配,优化单位资金使用效率,减少财政资源的浪费。

3.资产和财务管理

整体上看,我单位财务工作开展过程中,按照国有资产管理相关制度对国有资产进行管理,并且完善了财务管理制度。但制度存在更新速度过慢的问题。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市图书馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

1. 主要职能

 单位的主要职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源,促进全民阅读;保存借阅图书资料、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书馆学研究。

2.机构情况。

2023年本单位设有六部二室,即办公室、财务室、文献采编部、公共服务部、图书流转部、特种文献部、城市书房晓岛分馆、城市书房河街分馆。

3.人员情况。

2023年本单位年末实有人数42人,比上年减少了3人。人员变化的主要原因是:公招1人,军转家属安置1人,职工退休5人。

4. 财务情况。

2023年,年初预算1092.95万元,本年收入1308.15万元,全年总支出为1308.15万元。基本支出1050.59万元,其中,工资福利支出为789.41万元,商品和服务支出为91.78万元,对个人和家庭的补助支出为169.40万元;项目支出为257.55万元。

5. 绩效目标.

丰富群众文化生活、促进精神文明建设,为广大市民提供了一个文化共享的良好平台,为建设书香常德贡献图书馆力量。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本单位基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项阅推广活动、读者服务等任务而发生的各项支出。本年基本支出1050.59万元,其中:

(1)工资福利支出为958.81元,占基本支出的91.26%,其中:工资福利支出为789.41万元,对个人和家庭的补助支出为169.40万元。

(2)商品和服务支出为91.78万元,占基本支出的8.74%,用于我馆正常基本运行而发生的费用,包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、差旅费、培训费、会议费、物业管理费、维修费、其他交通费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

项目支出为257.55万元,其中公共数字文化建设智慧图书馆和公共文化云--“知识资源细颗粒度建设和标签标引项目”7.20万元;文化发展引导资金-数字图书馆建设38.05万元;文化发展引导资金-购书经费44万元;购书经费88.00万元;免费开放补助80.00万元;市直人员三等功奖励0.3万元。

 三、政府性基金预算支出情况

 四、国有资本经营预算支出情况

 无

 五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

1. 全年总流通人次150.36万余人次,书刊外借册次24.95万余册次。

2. 新购图书25618册,征订2024年报刊杂志90种,并为分馆、流通点流转图书33426册。

3. 新增办证2778个。

4. 在总馆加固维修闭馆期间,以城市书房为主阵地,依托部分优质分馆及流通点,延长开放时长、拓展借阅服务,从原来的每周64.5小时的开放时长延长至每周开放91小时。

5. 创新图书采购模式,推出“读者‘点单’,图书馆‘上菜’”模式,将图书选购权交到读者手中,全年“读者点书”566种、2752册。

6. 全年开展阅读活动共318场,参与人次达57000余人次,开展有常悦课堂43场、德育课堂66场、举办“影视展播”及“常图视野”及线上展览17次、“恒大华府家庭小型图书馆”开展读书活动38次,线上活动以微信公众号为载体,倾力打造“阅享领读·悦故事”、线上故事绘等主题活动,开展线上活动125场。“玉兔献瑞闹元宵猜灯谜活动”“国潮故事会迎端午”等节日文化活动取得良好成效;为迎接4·23世界读书日的到来,以“滋养民族心灵,培育文化自信”为主题开展“读城·书香常德”系列活动,通过线上、线下等方式,开展国潮故事剧、展览、文艺汇演、讲座、非遗手工、经典诵读、读书会等精彩活动;思政教育品牌一年一主题,继“图书馆里学党史”“图书馆里话清风”后,今年特推出“图书馆里学党的二十大精神”特色主题活动,活动内容涵盖专题书目推荐、红色影视展、红色剧本沉浸阅读体验等点单式服务,接待近30家单位开展“图书馆里学党的二十大精神”等品牌活动共36场,为社会各界开展“红色剧本沉浸阅读体验”活动22场,受到一致好评。

7. 传学博采众长,由浅入深做广地方文献。一是广为征集,通过上门征集、读者捐赠、采购等方式,征集分编地方文献1005种、共计2128册,分编工具书151种、共计153册。二是广为共享,为省图书馆、各区县图书馆等捐赠地方文献387册,完成省公共图书馆联合在线咨询平台任务4815人次,非常满意378人次,为流通点、常德日报社精选文献494册,为省政府网站发布《湖南14市州书香文旅路线来了!》一文中提供地方文献4种。三是广为宣传,加强地方文献工作和文献资源的宣传力度,发布《文脉传薪 古籍风雅——常德市图书馆馆藏善本古籍展》线上线下展,在微信公众号上开辟专栏《馆藏地方文献——常德籍中国作家协会会员作品》,年内更新9期,让馆藏文献、常德名家作品“走出去”,有助于更多的人了解和关注地方文献工作,有效提高了地方文献的利用率和影响力。

8. 完成国家图书馆《2023年度知识资源细颗粒度建设和标签标引项目—常德市地方报纸》建设项目共2期2万条。

9. 数字资源不断扩充,数字化阅读活动有声有色,“云图有声”、《龙源电子期刊数据库》等数字资源达43.28TB,通过“互联网+阅读”模式,积极推动公共文化服务均衡化发展。全年利用微信公众号、网站等平台,积极宣传馆情动态、活动动态、新书好书推荐,在微信公众号上共推送377篇。在各大媒体进行广泛报道,全年在湖南日报、湖南省文明网、湖南机关党建、常德日报等省市级媒体平台上发表各类稿件142篇。

10. 全年共召开支委会16次、党小组会24次、党员大会6次、上党课暨“微党课”28次,开展党员志愿服务活动31次,进行党支部谈心谈话88次,共发展中国共产党党员2名,确定中共预备党员1名,所选培的青年党员在参加局系统“学用新思想 奋进新征程”微党课比赛中获得三等奖,扎实开展“青年读书会”4次,在城市书房增设“复兴文库”、清廉主题等图书专架,引进“红色剧本杀”新型活动元素,推进党的二十大精神和主题教育落地生根。

七、存在的问题及原因分析

报刊杂志年度指标值300种,实际完成值90种,馆舍在进行加固维修,于2022年8月闭馆,报刊杂志订购量减少。

八、下一步改进措施

 完成年度指标值

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 无

十、其他需要说明的情况

 无


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